Regnskabsåret i Business Central

Regnskabsåret nærmer sig sin afslutning for de fleste virksomheder, og i dag giver vi et kort overblik over årsafslutningen i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Selv om regnskabsåret er det samme som kalenderåret for de fleste virksomheder, kan regnskabsåret tilpasses. I modsætning til de fleste andre regnskabsprogrammer forbliver kunder og konti osv. de samme i det nye regnskabsår. Da dataene er gemt, skal der ikke åbnes nye konti i den næste periode; i stedet foretages der blot posteringer på de eksisterende konti fra det foregående regnskabsår. Resultatopgørelsen er selvfølgelig en undtagelse. Her oprettes saldiene på de enkelte resultatopgørelseskonti og bogføres på resultatopgørelsen som normalt.
At kunne bogføre mellem to perioder, f.eks. 31.12.t1 og 01.01.t2 Der er mulighed for at foretage posteringer i slutningen af perioden. Disse posteringer er mærket med et "U" og hører ikke til periode t1 stadig t2 til.
Nedenfor finder du en detaljeret liste over funktionerne til at oprette dit årsregnskab i Microsoft Dynamics 365 Business Central:

  • Definér dit regnskabsår, og strukturér det individuelt i perioder, som den finansielle performance rapporteres for.
Åbn et nyt regnskabsår
  • Få et overblik over de aktiviteter, der normalt skal udføres i slutningen af en periode, f.eks. bogføring af alle kvitteringer og hovedbøger eller kørsel af finansielle rapporter.
  • Tildel systemdækkende og brugerspecifikke posteringsdatointervaller. Afhængigt af forretningskravene er det tilrådeligt at begrænse intervallerne for bogføringsdatoer for brugere i begyndelsen og slutningen af periodeafslutningen.
  • Tildel omkostninger og salg til konti og dimensioner.
  • Definer, hvordan du opretter momsbidrag, som du har opkrævet for salg til skattekontoret.
  • Udskriv rapporter for at støtte oprettelsen af finansielle analyser.
Oversigt over finansielle rapporter
  • Opdatering af valutakurser og justering af valutakurser for bogførte debitor-, kreditor- og bankkontoposter.
  • Udskriv rapporter for at kontrollere saldoen på finansregnskabet, tilgodehavender, kreditorer og bankkonti før periodeafslutningen.
  • Lukning af regnskabsperioderne, overførsel af resultatopgørelsen til balancekonti og bogføring af årsafslutningsposterne.
Afslut regnskabsåret ved hjælp af regnskabsperioderne

Har vi vakt din interesse?

Hvis du er interesseret i Dynamics 365 Business Central og gerne vil have mere information, så kontakt os!

Telefon: +49 (89) 21 111 848
E-mail: vertrieb@br-ag.com