{"id":7262,"date":"2022-11-16T12:32:09","date_gmt":"2022-11-16T12:32:09","guid":{"rendered":"https:\/\/navision-beratung.de\/?p=7262"},"modified":"2022-11-16T12:32:09","modified_gmt":"2022-11-16T12:32:09","slug":"geschaeftsjahr-jahresabschlussin-business-central","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/navision-beratung.de\/it\/geschaeftsjahr-jahresabschlussin-business-central\/","title":{"rendered":"L'anno finanziario in Business Central"},"content":{"rendered":"<p>Mentre l'anno finanziario si avvia alla conclusione per la maggior parte delle aziende, oggi forniamo una breve panoramica sulla chiusura di fine anno in Microsoft Dynamics 365 Business Central.<\/p>\n<p>Anche se per la maggior parte delle aziende l'anno finanziario coincide con l'anno solare, l'anno finanziario pu\u00f2 essere personalizzato. A differenza della maggior parte degli altri software di contabilit\u00e0, i clienti, i conti, ecc. rimangono invariati nel nuovo anno finanziario. Poich\u00e9 i dati vengono salvati, non \u00e8 necessario aprire nuovi conti nel periodo successivo, ma \u00e8 sufficiente effettuare registrazioni nei conti esistenti dell'esercizio precedente. I conti economici fanno ovviamente eccezione. In questo caso, i saldi dei singoli conti P&amp;L vengono creati e registrati nel rendiconto P&amp;L come di consueto.<br \/>\nPer poter postare tra due periodi, ad es. 31.12.t<sub>1<\/sub> e 01.01.t<sub>2<\/sub> esiste la possibilit\u00e0 di effettuare registrazioni di fine periodo. Queste registrazioni sono contrassegnate con una \"U\" e non appartengono al periodo t<sub>1<\/sub> ancora t<sub>2<\/sub> a.<br \/>\nDi seguito troverete un elenco dettagliato delle funzioni per la creazione del bilancio annuale in Microsoft Dynamics 365 Business Central:<\/p>\n<ul>\n<li>Definite l'esercizio finanziario e strutturatelo singolarmente in periodi per i quali viene riportata la performance finanziaria.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_7264\" aria-describedby=\"caption-attachment-7264\" style=\"width: 1854px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img alt=\"\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-7264 size-full\" src=\"https:\/\/dynamicsberatung2025.live-website.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-28-50.png\" width=\"1854\" height=\"961\" srcset=\"https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-28-50.png 1854w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-28-50-300x156.png 300w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-28-50-1024x531.png 1024w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-28-50-768x398.png 768w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-28-50-1536x796.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1854px) 100vw, 1854px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-7264\" class=\"wp-caption-text\">Aprire un nuovo esercizio finanziario<\/figcaption><\/figure>\n<ul>\n<li>Ottenere una visione d'insieme delle attivit\u00e0 normalmente previste verso la fine di un periodo, come la registrazione di tutti gli incassi e i registri o l'esecuzione di rapporti finanziari.<\/li>\n<li>Assegnare intervalli di date di registrazione a livello di sistema e specifici per gli utenti. A seconda dei requisiti aziendali, \u00e8 consigliabile limitare gli intervalli di date di registrazione per gli utenti all'inizio e alla fine della chiusura del periodo.<\/li>\n<li>Allocare i costi e le vendite ai conti e alle dimensioni.<\/li>\n<li>Definire come creare i contributi IVA raccolti per le vendite all'ufficio delle imposte.<\/li>\n<li>Stampa di report a supporto della creazione di analisi finanziarie.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_7266\" aria-describedby=\"caption-attachment-7266\" style=\"width: 1757px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img alt=\"\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-7266 size-full\" src=\"https:\/\/dynamicsberatung2025.live-website.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-17-59.png\" width=\"1757\" height=\"910\" srcset=\"https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-17-59.png 1757w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-17-59-300x155.png 300w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-17-59-1024x530.png 1024w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-17-59-768x398.png 768w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-17-59-1536x796.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1757px) 100vw, 1757px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-7266\" class=\"wp-caption-text\">Panoramica dei rapporti finanziari<\/figcaption><\/figure>\n<ul>\n<li>Aggiornamento dei tassi di cambio e adeguamento dei tassi di cambio delle voci di debito, credito e conto bancario registrate.<\/li>\n<li>Stampa di rapporti per controllare i saldi della contabilit\u00e0 finanziaria, dei crediti, dei debiti e dei conti bancari prima della chiusura del periodo.<\/li>\n<li>Chiusura dei periodi contabili, trasferimento dei saldi P&amp;L ai conti di bilancio e registrazione delle voci di fine anno.<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_7267\" aria-describedby=\"caption-attachment-7267\" style=\"width: 1844px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img alt=\"\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-7267 size-full\" src=\"https:\/\/dynamicsberatung2025.live-website.com\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-26-29.png\" width=\"1844\" height=\"926\" srcset=\"https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-26-29.png 1844w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-26-29-300x151.png 300w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-26-29-1024x514.png 1024w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-26-29-768x386.png 768w, https:\/\/navision-beratung.de\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/image2022-11-16_12-26-29-1536x771.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1844px) 100vw, 1844px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-7267\" class=\"wp-caption-text\">Chiudere l'esercizio finanziario utilizzando i periodi contabili<\/figcaption><\/figure>\n<h2 id=\"NL|MicrosoftDynamics365BusinessCentralWave22022-HabenwirIhrInteressegeweckt?\">Abbiamo suscitato il vostro interesse?<\/h2>\n<p>Se siete interessati a Dynamics 365 Business Central e desiderate maggiori informazioni, contattateci!<\/p>\n<p><strong>Telefono: +49 (89) 21 111 848<\/strong><br \/>\n<strong>E-mail:<\/strong> <a class=\"external-link extlink\" href=\"mailto:vertrieb@br-ag.com\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\" data-ext-link-init=\"true\">vertrieb@br-ag.com<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da sich das Gesch\u00e4ftsjahr f\u00fcr die meisten Unternehmen dem Ende neigen d\u00fcrfte, geben wir heute eine kurze \u00dcbersicht \u00fcber den Jahresabschluss in Microsoft Dynamics 365 Business Central. 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